4月23日,市城投集團(tuán)公司組織召開審計問題通報暨審計工作推進(jìn)會,集團(tuán)公司黨委委員、董事王賢兵,副總會計師鐘志衡和紀(jì)委副書記李兆忠出席會議,集團(tuán)公司各部門負(fù)責(zé)人、所屬各單位審計工作分管領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人參加會議。
會議傳達(dá)學(xué)習(xí)了市委審計委員會辦公室和市審計局關(guān)于加強內(nèi)部審計工作及審計問題整改的相關(guān)文件,通報了2023年度內(nèi)外部審計披露問題、移送問題及問題整改情況,并對下一步工作提出具體要求。水務(wù)集團(tuán)、橋建集團(tuán)和運營管理部結(jié)合自身工作實際,圍繞審計計劃制定、審計工作實施、問題整改及核銷等工作,分享了經(jīng)驗做法。
集團(tuán)公司黨委委員、董事王賢兵強調(diào),審計是“體檢”、是公司治理的基石,各部門各單位要結(jié)合實際,切實抓好審計各項工作落實。一要提高站位、高度重視,各單位要充分認(rèn)識內(nèi)部審計在規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理、促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展方面的重要作用,結(jié)合實際情況科學(xué)制定內(nèi)部審計計劃,抓實內(nèi)部審計,提高工作質(zhì)量。二要細(xì)化落實、做好整改,各單位要規(guī)范操作,認(rèn)真落實董事會審批通過的審計計劃,舉一反三,切實做好審計整改“下半篇文章”。三要抓好統(tǒng)籌、確保成效,審計部門和業(yè)務(wù)歸口管理部門要做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào),協(xié)同聯(lián)動,督促、指導(dǎo)各單位審計各項工作,真正實現(xiàn)以審促管、以審增效。
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